IRSの標準マイル数は何ですか?
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目次:
あなたのビジネスにあなたの車を使用すると、IRSは課税所得からその費用を差し引くことができます。
あなたの雇用主があなたに費用を部分的に払い戻した場合は、フォーム2106(従業員経費)を使用して、控除額を箇条書きします。あなたの雇用主が払い戻しをまったく提供しなかった場合は、Form 2106-EZ(未払いの従業員経費)を使用して費用を請求します。自営業者または請負業者として働いている場合は、スケジュールCの費用を請求します。税金をオンラインで提出すると、税金提供者はインタビュープロセス中にあなたのマイレージについて質問し、控除額を計算します。
標準的なマイル積算は、運転費用を計算する最も簡単な方法です。ログやスマートフォンアプリでビジネス関連のマイルを追跡する必要がありますが、控除の計算は簡単です:IRSの許容レートを単純に乗算します。
また、車両の使用中に発生した実際の費用を追跡し、差し引くこともできます。
経験に基づいて、あなたの車両をビジネスの50%未満で使用する場合は、実際の費用の使用を考慮しないでください。標準のマイル積算では、すべてのマイルを追跡する限り、物事を簡単に保ちます。
標準のマイレージ割引率
標準的なマイレージ方法では、あなたの車の使い方によって控除が異なります。 IRSによれば、料金は以下の通りです。
2016年課税年度 | 2017年課税年度 | 2018年課税年度 | |
---|---|---|---|
ビジネスマイル | 54セント/マイル | 53.5セント/マイル | 54.5セント/マイル |
医療と移動距離 | 19セント/マイル | 17セント/マイル | 18セント/マイル |
チャリティーマイル | 14セント/マイル | 14セント/マイル | 14セント/マイル |
通勤への通勤は、控除可能な費用とはみなされません。
たとえば、雇用主が提供する車両を使用した場合や、リムジンやタクシーの運転手として走行した場合など、標準の走行距離を使用できない人もいます。同時に5台以上の車両を使用した場合、標準の燃費を使用することはできません。これにより、車両の所有者および資格を失うことになります。
また、前年度の実際の費用方法を使用した場合、標準のマイル数を使用することはできません。
実際のマイレージ方法
昨年の運転の半分以上がビジネスであった場合は、実際の費用方法の使用を検討することをお勧めします。あなたはあなたの車やトラックの使用に関連するすべての許容可能な費用を追跡するときに行うことができます。
実際の費用を差し引くことを選択した場合は、次の項目に関連する車両費用のビジネス部分を含めることができます。
- 減価償却費
- ライセンス
- リース料
- 登録料
- ガスと石油
- 保険
- 修理
- ガレージの家賃
- タイヤ
- トールズ
- 駐車料金
セクション179
最初の年に車両減価償却額が最大であるため、あなたのビジネスで使用するために新しい車両を購入した場合は、セクション179の控除を重視することをお勧めします。セクション179の控除は、中小企業を支援するための特別なルールで、資産の最初の使用年にのみ適用されます。控除には他にも詳細な制限があります。これについてはIRSのウェブサイトで読むことができます。
今年は、特別な減価償却費としてボーナス減価償却は実施されていません。
マイレージの追跡
マイル積算を最大限に活用するには、マイルを把握する必要があります。これを行う方法はたくさんあります。グラブ内にペンや紙を入れておくだけの簡単なことはありますが、GoogleやApp Storeを訪れれば、さまざまなオンラインツールやアプリ、さらには車内のトラッカーでも物事を合理化することができます。どんなにあなたがそれをしても、それをしてください。 IRSは、監査を受ける場合には、あなたの記録を作成するよう要求することがあります。
この投稿は2017年1月27日に更新されました。